 baoxiang
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									XX单位审计案例研究好找资料、好抄啊									
								
								
							 
                		                	                		                			
									                            								
																
									1  审计与盈余管理研究   王静  上海交通大学  2008-01-01  硕士  0   159 2  论非审计服务与审计同时开展的可行性   唐爱军  山东工商学院学报  2008-12-15  期刊  0   0 3  绩效审计与中国特色绩效审计模式刍议   管怀鎏  学术探索  2005-10-25  期刊  7   183 4  重要性在网络审计和传统审计中的应用   徐炜; 吴艳  软件导刊  2005-10-23  期刊  0   38 5  审计信息不对称与诚信审计   裘伟廷  贵州财经学院学报  2004-07-15  期刊  1   48 6  国家审计与社会审计相互关系问题的思考   杨雪峰  青海师范大学学报(哲学社会科学版)  2004-07-15  期刊  1   49 7  审计取证模式的发展及我国审计的现实选择   赵丽芳; 李东升  内蒙古大学学报(人文社会科学版)  2002-05-15  期刊  1   24 8  计算机审计的理论及其在内部审计中的应用   徐隽  华北电力大学(北京)  2005-03-01  硕士  1   465 9  绩效审计视野下的政府投资项目全过程跟踪审计   施向阳  厦门大学  2006-08-01  硕士  0   218 10  法务会计、舞弊审计与审计责任的历史演进   刘明辉; 胡波  审计与经济研究  2005-12-30  期刊  9   310 11  试论审计重要性在现代风险导向审计中的运用   刘安兵  湖北经济学院学报  2008-11-15  期刊  0   0 12  借鉴国外税务审计经验 完善我国税务审计制度   付树林  涉外税务  2007-12-09  期刊  1   82 13  审计服务与非审计服务知识溢动效应研究   乔瑞; 余捷  中共郑州市委党校学报  2008-04-20  期刊  0   8 14  审计聘约权 审计独立性与公司治理   王兵  广东经济管理学院学报  2006-02-25  期刊  1   75 15  会计审计和质量审核的差异探析   李纪元; 李云  世界标准化与质量管理  2006-11-16  期刊  0   14 16  网络环境对军队审计的影响及审计创新   马辉; 马昱  军事经济研究  2003-01-15  期刊  0   4 17  会计审计和质量审核的差异探析   李纪元; 李云  第三届中国质量学术论坛  2008-04-01  会议  0   39 18  高校基本建设项目审计监督的实践与探讨——以广东海洋大学为例   林国高  广东海洋大学学报  2007-10-15  期刊  0   38 19  论加强建设项目招标投标的审计与监督   朱恒金  审计与经济研究  2003-03-30  期刊  5   48 20  内部审计与企业风险管理的协调和整合   黄园园								
								
							 
                		                	                		                			
									                            								
																
									审计本科毕业论文题目:注册会计师行业自律运行机制研究大型企业并购中的资产评估问题研究中国注册会计师行业走向国际发展战略研究风险导向审计的技术和方法研究资产减值准备的会计审计评估问题研究证券市场与注册会计师制度论注册会计师的职业谨慎原则注册资产评估师知识结构和能力框架研究会计师事务所发展模式研究论审计是最高层次的经济监督无形资产评估标准化及前沿问题研究注册会计师事务所监管的评价指标体系研论注册会计师的法律责任对无形资产评估价值决定理论的认识论国家审计与社会审计的关系审计对象、目标、职能和任务的探讨社会审计风险的成因分析与控制论我国独立审计市场机制论审计准则内部审计与舞弊控制关于审计证据的研究关于审计报告的研究论审计假设关于审计方法的研究论民间审计人员的职业道德与法律责任内部控制制度及其评审的研究经济效益审计与财政财务审计若干问题的探讨关于厂长(经理)离任审计问题电算化审计初探论审计风险关于审计质量的思考注册会计师制度的研究企业兼并中的审计问题研究注册会计师质量控制体系研究试论公司治理结构与审计模式选择审计风险与财务风险的关系探讨广西民营企业内部审计存在的.问题与对策浅谈货币资金审计中小企业内部审计存在的问题研究电算化时代审计的创新电算化会计实施条件下如何进行有效审计审计责任能否替代、减轻或免除会计责任计算机审计的风险与防范论项目审计对投资决策的影响对内部控制的再认识论审计的职能论审计风险论审计的独立性论审计质量的评估论审计质量控制独立审计、资本市场监管和会计信息失真内部控制制度的局限性我国电算化审计及对策分析论中国注册会计师的法律责任浅谈审计的独立性及影响其的几个因素审计风险刍议企业内部控制若干问题研究上市公司财务报告的粉饰及其应对措施企业内部控制失效的表现成因与对策