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学术堂整理了几个关于内部控制的论文题目供大家进行参考: 1、W公司销售与收款业务内部控制研究 2、大股东股权质押、内部控制与公司绩效 3、媒体关注、内部控制信息披露质量与上市公司业绩波动性 4、SH集团采购业务内部控制问题研究 5、YSZS公司关联方交易内部控制问题研究 6、WQ服务公司投资业务内部控制案例研究 7、XD地产公司筹资业务内部控制问题研究 8、AP饲料公司存货内部控制问题研究 9、GHSD发电公司存货内部控制案例研究 10、大有能源公司内部控制案例研究 11、QZ公司销售业务内部控制问题研究 12、环境不确定性、内部控制与企业创新 13、内部控制、行业特征与商业信用融资 14、应收账款内部控制探讨 15、HD公司资金管理内部控制缺陷研究 
论内部公司治理与内部控制的关系公司治理和上市公司内部控制信息披露内部控制与会计信息质量浅析企业内部控制及其内部审计探析我国上市公司内部控制的信息披露问题我国上市公司内部控制信息披露的思考有关我国上市公司内部控制的评价与信息披露
是用简明的语言、客观而准确地解说事物或阐述说事理的一种表达方式。4抒情:是作者通过作品中心人物表达主观感受,倾吐心中情感的文字表露,可分为直接抒情、间接抒情两种。直接抒情即直抒胸臆。间接抒情是在叙述、描写、议论中流露出爱憎感情。
学术堂整理了二十个审计方面的毕业论文题目,供大家进行参考: 风险导向审计在内部审计中的应用 风险管理审计在内部审计中的应用 企业内部审计的独立性问题探讨 内部审计在公司治理中的作用 内部审计与公司高级管理层及治理层的沟通 内部审计如何处理好自身的地位与各方面的关系 内部审计如何倾听企业各方面汇集来的意见 宁波民营企业内部审计存在的问题与对策 宁波中小型企业内部审计的现状 宁波中小型企业内部控制制度的建设调研 内部审计增值功效及实现途径 民营企业内部控制制度研究 对COSO内部控制和风险管理框架的借鉴意义 公司治理中的审计委员会制度的作用 审计委员会效果研究